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县委组织部2016年部门预算说明

县委组织部2016年部门预算说明

一、中共澄城县组织部基本概况

(一)部门主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策,拟定或参与拟定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案;研究拟定提拔、考核干部的规定或程序;负责全县领导干部和党委系统干部的宏观管理。

2、对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;指导全县领导班子思想作风建设,负责抓好科级领导班子和领导干部的思想作风建设;负责办理县委向县人大、县政府、县政协提名推荐干部工作;办理县委管理干部及县委委托管理干部的任免、审批手续;承办全县科级以上干部及县委、人大、政府、政协、纪委、民主党派、群众团体、“检法”两院和各镇(街道办)党群口机关一般干部的管理调配事宜;负责县委管理和委托组织部管理干部的年度考核;负责干部的交流工作;办理全县的市管干部工资申报、县委管理和部管干部工资的审批手续;办理因公出国出境人员政审手续。

3、拟定全县干部队伍建设规划,负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作,协助管理上级下派挂职和异地交流干部。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针、政策;对全县各级党的组织建设进行调查研究,提出意见、建议;研究制定加强党的基层组织建设的措施,并进行宏观指导和督促检查;负责全县党员的管理、教育和发展工作;指导全县党员电化教育工作。

5、对全县干部教育培训工作进行规范指导,对科级以上领导干部以及科级后备干部、村“两委”主要干部的教育培训工作进行协调、督促和检查,并具体组织县委管理的干部、后备干部、村“两委”主要干部的培训。

6、指导全县知识分子工作,推动和促进社会各类专业人才成长、开发和合理配置,负责推荐省、市管有突出贡献专家、市管拔尖人才等优秀人才的选拔管理等工作。

7、拟定或参与拟定干部监督工作的政策,审理督办县委管理的领导干部及涉组涉干的有关问题。

8、负责离退休干部工作的宏观指导;归口管理县委老干部工作局。

9、负责县委、人大、政协、纪委、民主党派、群众团体、检法“两院”和各镇党群口机关按照《公务员法》管理工作和事业单位参照管理工作的指导。

10、负责党员和干部的有关来访来信工作。

11、负责党员和干部统计工作;负责县委管理干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作。

12、负责全县组织史资料的征集、编纂、出版、发行和利用工作。

13、向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

14、完成县委和市委组织部交办的其它任务。

(二)2016年主要工作任务及目标规划

1、以开展三严三实专题教育为载体,坚持推进干部人事制度改革,选人用人公信度进一步提升。二全面加强领导班子建设和领导干部监督管理。三深入推进干部教育培训、问责制度和人才队伍建设。

2、以创新党建工作方式为切入点,强力夯实基层主体责任,基层党建活力进一步增强。

1)抓组织领导,强化党建工作责任。

2)抓载体创新,丰富党建工作内容。

3)抓队伍建设,凝聚党建工作活力。

3、以适应组织工作新常态为中心,着力突出自身建设,部门职责进一步夯实。

1)严于修身,争当学习型组工干部。

2)力促创新,推进组织工作晋位升级。

3)突出目标,提高机关工作效能。

4)狠抓管理,营造良好工作氛围。

4、以加快实现富民强县为目标,积极完成共性指标任务,全体干部干事创业的热情进一步激发。

(三)部门预算单位组成及人员编制情况

(四)单位基本情况

单位名称

 

实有

人数

财政供

养人数

经费管理形式

小计

行政

事业

 

39

21

18

27

24

全额

组织部

39

21

18

27

24

全额

(五)部门预算收支情况

1、公共预算收支总体情况

1)收入总计 389.42万元,全部为县级财政当年拨付的公共预算资金。 

2)支出总计389.42万元,包括:基本支出231.76万元,主要是为保障机构正常运转、完成各项工作任务而发生的各项支出。其中(支出经济分类):工资福利支出134.75万元,对个人和家庭的补助支出13.21万元,日常公用经费支出83.8万元。项目支出157.66万元,主要用于大学生生活补助支出。

2、公共预算支出具体情况(支出功能分类)

1)一般公共服务支出376.21万元;

2)社会保障和就业支出13.21万元。

3、公共预算财政拔款安排的“三公”经费支出情况

2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出11.7万元,与2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出相比无变化,其中:因公出国(境)费用为0 ;公务接待费用2.7万元,主要用于省市各类检查、业务指导等公务活动发生的公务接待支出,与上年相同;公务用车运行维护费9万元,主要用于3辆车的燃油费、路桥费、维修费等。较上年相比减少0.7万元,主要原因为加强车辆管理,压缩车辆燃油费和维修费。   

二、2016年部门预算报表(链接)2016年部门预算

 

三、部门“三公”经费预算支出情况表

组织部2016年“三公经费”预算表

                                                 单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务车购置及运行维护费

公务
接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

组织部

11.7

0

9

0

9

2.7