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澄城县组织部2015年部门决算说明“三公”经费公开

 

中共澄城县县委组织部

2015年度部门决算及“三公”经费公开情况

 


   一、  部门主要职责:

1、贯彻落实党的路线、方针、政策,拟定或参与拟定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案;研究拟定提拔、考核干部的规定或程序;负责全县领导干部和党委系统干部的宏观管理。

2、对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;指导全县领导班子思想作风建设,负责抓好科级领导班子和领导干部的思想作风建设;负责办理县委向县人大、县政府、县政协提名推荐干部工作;办理县委管理干部及县委委托管理干部的任免、审批手续;承办全县科级以上干部及县委、人大、政府、政协、纪委、民主党派、群众团体、“检法”两院和各镇(街道办)党群口机关一般干部的管理调配事宜;负责县委管理和委托组织部管理干部的年度考核;负责干部的交流工作;办理全县的市管干部工资申报、县委管理和部管干部工资的审批手续;办理因公出国出境人员政审手续。

3、拟定全县干部队伍建设规划,负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作,协助管理上级下派挂职和异地交流干部。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针、政策;对全县各级党的组织建设进行调查研究,提出意见、建议;研究制定加强党的基层组织建设的措施,并进行宏观指导和督促检查;负责全县党员的管理、教育和发展工作;指导全县党员电化教育工作。

5、对全县干部教育培训工作进行规范指导,对科级以上领导干部以及科级后备干部、村“两委”主要干部的教育培训工作进行协调、督促和检查,并具体组织县委管理的干部、后备干部、村“两委”主要干部的培训。

6、指导全县知识分子工作,推动和促进社会各类专业人才成长、开发和合理配置,负责推荐省、市管有突出贡献专家、市管拔尖人才等优秀人才的选拔管理等工作。

7、拟定或参与拟定干部监督工作的政策,审理督办县委管理的领导干部及涉组涉干的有关问题。

8、负责离退休干部工作的宏观指导;归口管理县委老干部工作局。

9、负责县委、人大、政协、纪委、民主党派、群众团体、检法“两院”和各镇党群口机关按照《公务员法》管理工作和事业单位参照管理工作的指导。

10、负责党员和干部的有关来访来信工作。

11、负责党员和干部统计工作;负责县委管理干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作。

12、负责全县组织史资料的征集、编纂、出版、发行和利用工作。

13、向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

14、完成县委和市委组织部交办的其它任务。

    二、2015年主要工作任务及完成情况:

1、以开展三严三实专题教育为载体,坚持推进干部人事制度改革,选人用人公信度进一步提升。二全面加强领导班子建设和领导干部监督管理。三深入推进干部教育培训、问责制度和人才队伍建设。

2、以创新党建工作方式为切入点,强力夯实基层主体责任,基层党建活力进一步增强。

1)抓组织领导,强化党建工作责任。

2)抓载体创新,丰富党建工作内容。

3)抓队伍建设,凝聚党建工作活力。。

3、以适应组织工作新常态为中心,着力突出自身建设,部门职责进一步夯实。

1)严于修身,争当学习型组工干部。

2)力促创新,推进组织工作晋位升级。

3)突出目标,提高机关工作效能。

4)狠抓管理,营造良好工作氛围。

 

 三、部门决算单位构成:

    组织部纳入澄城县2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表: 

序号

 单位名称

单位性质

1

  中共澄城县县委组织部

行政单位

2

考核办

行政单位

   四、部门决算收支情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1、部门总体收支情况。2015年度收入总计620.23万元,其中一般公共预算财政拨款收入为620.22万元;其它收入为0.01万元,为利息收入。支出总计 620.23万元,包括:基本支出240.59万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出409.64万元,其中,大学生村官补助204.64万元,目标责任制奖励 205万元。

 2、部门分项目收支情况说明。

2015年度公共预算财政拨款支出 620.22万元,包括:基本支出240.58万元,其中:工资福利支出130.14万元,对个人和家庭的补助支出 12.6万元,日常公用经费支出97.84万元。项目支出 409.64万元。

   五、“三公”经费支出情况

 “三公”经费支出情况:2015年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.42万元,其中:公务用车运行维护费支出8.94万元,公务接待费支出2.48万元。

1、因公出国(境)费用支出情况:2015年度因公出国(境)费用支出为0万元,与去年同期相同。

2、公务用车运行维护费支出情况:2015年度车辆购置为0万元,与去年同期相同;公务用车保有量为4辆,比上年公务用车保有量减少0辆,发生公务车辆运行维护费支出 8.94万元,主要用于公务出差、参加会议、基层调研等公务用车燃料费、维修费及过路过桥费等支出。相比上年减少0.96万元,减少原因为加强车辆管理,强化公务用车使用审批,出车次数明显下降。

3、公务接待费支出情况:公务接待费支出2.48万元,主要用于会议。较上年相比减少(增加)0.28万元,减少原因为压缩会议参会人员规模,减少接待陪同人员所致。全年累计接待45批次、300人。  

   附件:组织部2015部门决算